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      信息正文

      景東彝族自治縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案

      發布時間:2020-06-15 08:27:32 來源:未知 點擊: 收藏
      2019年財政預算執行情況和2020年財政預算 (草案)報告(書面)
      監督索引號53082303000010000

      縣十七屆人大五次會議材料(12)

       
      景東彝族自治縣
      2019年財政預算執行情況和2020年財政預算
      (草案)報告(書面)
       
      ——2020年5月27日在景東彝族自治縣第十七屆人民
      代表大會第五次會議上
       
      景東彝族自治縣財政局
      目  錄
       
         一、2019年財政預算收支
      (一)縣級一般公共預算收支執行及平衡情況
      (二)2019年財政收支政策落實情況
      (三)政府性基金預算收支執行及平衡情況
      (四)國有資本經營預算收支執行及平衡情況
      (五)社會保險基金預算收支執行及平衡情況
      (六)加強縣級政府性債務管理工作
      (八)2019年整合財政涉農資金調整情況
      二、2019年財政主要工作
      (一)凝心聚力,攻堅克難聚
      (二)優化結構,千方百計保民生
      (三)精益求精抓管理,科學理財提績效,持之以恒推改革
      (四)強化財政資金統籌力度,不斷提高財政保障能力
        三、2020年財政預算收支草案
      (一)2020年縣級一般公共預算收支預期目標及平衡情況
      (二)2020年政府性基金預算收支及平衡情況
      (三)國有資本經營預算收支草案
      (四)2020年社會保險基金預算收支草案
        (五)2020年度“三保”預算安排情況
      四、2020年工作
       (一)努力完成財政收入目標,提高財政收入質量水平
       (二)深入推進供給側結構性改革,有效促進經濟增長質量提升
       (三)著力推進財稅體制改革,加快建立完善現代財政制度
      (四)調整優化財政支出結構,增強民生兜底保障水平,有效保障重點領域支出
      (五)加強財政預算執行管理,著力抓統籌協調,著力提高預算執行績效,確保完成年度預算收支任務
      (六)著力支持打贏三大攻堅戰,如期推動全面建成小康社會
      (七)著力強化財政管理監督,切實提高財政資金使用效益
       (八)加強金融、國資監管工作
       
      各位代表:

            受縣人民政府委托,向大會書面報告景東彝族自治縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案,請各位代表審議,并請各位政協委員和其他列席人員提出寶貴意見。

           一、2019年財政預算收支執行情況

           2019年,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的監督指導下,我縣財稅部門認真貫徹落實上級部門工作會議的決策部署,緊緊圍繞縣第十七屆人民代表大會第三次會議確定的各項財政目標任務,克服稅源增長緩慢、資金總量不足、扶貧及民生重點領域資金需求增加等各種困難,積極履行財政職能,穩妥推進財政改革;狠抓收入,優化支出結構;強化財政監管,提高資金使用效益。一年來,各項財政工作穩步推進,為推動縣域經濟和社會事業平穩較快發展、全力打贏脫貧攻堅戰提供了堅實的財力保障。

           (一)縣級一般公共預算收支執行及平衡情況

            2019年縣級一般公共預算收入36447萬元,完成年初縣人代會目標任務35507萬元的102.64%,比2018年縣級一般公共預算收入34811萬元增加1636萬元,增長4.7%。稅務部門征收完成30978萬元,比2018年收入29069萬元增收1909萬元,增長6.57%。其中,稅收收入完成29143萬元,占縣級一般公共預算收入的79.96%,非稅收入完成1835萬元。財政部門征收的非稅收入完成5469萬元。非稅收入共完成7304萬元,占縣級一般公共預算收入的20.04%。

            2019年一般公共預算上級補助收入225565萬元,比2018年上級補助收入227116萬元減少1551萬元,下降0.68%。具體情況是:2019年返還性收入1895萬元,比2018年返還性收入1847萬元增加48萬元,增長2.6%;2019年一般性轉移支付收入183592萬元,比2018年109934萬元增加73658萬元,增長67%;2019年專項轉移支付收入40078萬元,比2018年115335萬元減少75257萬元,下降65.25%。減少主要原因是往年部分專項轉移支付收入今年調整為一般性轉移支付共同財政事權收入。

      2019年上劃中央財政收入28744萬元,比2018年上劃中央財政收入27519萬元增加1225萬元,增長4.45%。2019年上劃省級財政收入5259萬元,比2018年上劃省級財政收入5850萬元減少591萬元,下降10.1%;2019年上劃市級財政收入4565萬元,比2018年上劃市級財政收入4238萬元增加327萬元,增長7.72%。

              2019年縣級一般公共預算支出274499萬元(上級專款43654萬元),占年初預算數282519萬元(上級專款0萬元)的97.16 %,占調整預算數287261萬元的95.56 %,比2018年財政支出275318萬元(上級專款79652萬元)減支819萬元,下降0.3%。其中2019年縣級財力安排財政支出230845萬元,比2018年縣級財力安排財政支出204823萬元增支26022萬元,增長12.7 %;2019年上級專款安排財政支出43654萬元(2019年上級專款結轉2020年27517萬元),上級專款比2018年財政支出79652萬元減支35998萬元,下降45.19%。下降主要原因是往年部分專項轉移支付收入今年調整為一般性轉移支付共同財政事權收入。

             按照現行財政管理體制和財政政策,2019年全縣一般公共預算收支平衡情況是:2019年縣級一般公共預算收入36447萬元,上級補助收入225565萬元,上年結余收入327萬元,動用預算穩定調節基金242萬元,調入資金10427萬元(從政府性基金預算調入一般公共預算600萬元,國有資本經營預算調入一般公共預算2700萬元,其他調入一般公共預算7127萬元),政府債券轉貸收入14569萬元(新增債券10450萬元,再融資債券4119萬元),一般公共預算收入總來源合計287577萬元。2019年縣級一般公共預算支出274499萬元,年終結余結轉支出256萬元,上解上級財政支出7763萬元,安排預算穩定調節基金940萬元,政府債務還本支出4119萬元,一般公共預算支出總運用合計287577萬元,2019年一般公共預算收支平衡。

           2019年縣級八項財政重點支出完成241899萬元,比2018年八項財政重點支出210011萬元增支31888萬元,增長15.18 %,財政八項重點支出占當年財政支出 88.12%。

          (二)2019年財政收支政策落實情況

            1.財政收入方面:2019年我縣經濟依然不景氣,縣域經濟發展相對落后,稅源嚴重不足,收入增長乏力。一是財政收入質量進一步提高,按財政部財預〔2017〕160號等有關文件,醫療收入、事業單位經營收入不再納入一般公共預算收入,2019年非稅收入占比大幅下降;二是繼續執行結構性稅收優惠(減免)政策;三是從2018年1月1日起停止征收排污費,開征環保稅。

             2.財政支出方面: 一是強化扶貧資金保障。建立專項投入、統籌整合、金融扶持“三位一體”的扶貧資金籌措機制,其中專項投入23720.78萬元(上級專項投入15541.86萬元,縣本級安排專項預算8178.92萬元);統籌整合財政涉農資金45328.39萬元;投入小額信貸貼息資金1362萬元,撬動金融扶持貸款34697.40萬元,實現我縣110個建檔立卡貧困村全覆蓋;二是健立健全財政支農資金增長機制,完善多元化、多層次的支農資金投入體系,提高使用效益,促進農民增收。2019年發放各項惠農補貼7898.68萬元,按規定要求及時足額發放到位,有效推動了農村經濟發展;三是創新投融資模式,積極爭取新增地方政府債券資金10450萬元,支持易地扶貧搬遷、土地收儲,助力脫貧攻堅;四是財政支出缺口大,2019年一般公共預算支出缺口143316萬元,其中指標結轉96664萬元(本級53910萬元,專項轉移支付28920萬元,一般性轉移支付13834萬元),轉列預撥款46652萬元(本級41292萬元,專項轉移支付5169萬元,一般性轉移支付191萬元)。

           (三)政府性基金預算收支執行及平衡情況

             2019年政府性基金預算收入12181萬元,比2018年政府性基金預算收入10317萬元增收1864萬元,增長18.06%。其中2019年國有土地使用權出讓收入11605萬元,比2018年收入9888萬元增收1717萬元,增長17.36%;2019年政府性基金預算支出38463萬元,比2018年政府性基金預算支出13831萬元增支24632萬元,增長178.09%;2019年國有土地使用權出讓收入安排的支出5186萬元,比2018年支出7046萬元減支1860萬元,下降26.4%。

            2019年政府性基金預算收入12181萬元,上級補助收入  9846萬元,政府新增專項債券收入17000萬元,再融資債券350萬元,上年結余收入383萬元,政府性基金預算收入總來源合計39760萬元。2019年政府性基金預算支出38463萬元,調出資金600萬元(調入一般公共預算),上解支出347萬元,年終結余結轉支出0萬元,政府專項債券還本支出350萬元,政府性基金預算支出總運用39760萬元。2019年政府性基金收支平衡。

          (四)國有資本經營預算收支執行及平衡情況

            2019年全縣國有資本經營預算收入3000萬元(其中:利潤收入3000萬元),比2018年收入0萬元增收3000萬元。2019年全縣國有資本經營預算支出50萬元,比2018年支出0萬元增支50萬元,調出資金2700萬元(調入一般公共預算)。2019年國有資本經營預算收支相抵,年終結余250萬元。

          (五)社會保險基金預算收支執行及平衡情況

             2019年全縣社會保險基金預算收入115648萬元(保險費收入43270萬元),比2018年收入101113萬元增收14535萬元,增長14.37%。2019年全縣社會保險基金預算支出115272萬元(社會保險待遇支出76737萬元),比2018年支出101354萬元增支13918萬元,增長13.73%。2019年全縣社會保險基金本年收支結余376萬元,年末滾存結余7037萬元。

           (六)加強縣級政府性債務管理工作

             按照《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》和省市要求,依法對縣級政府性債務余額實行限額管理(縣人大常委會批準我縣2019年縣級政府性債務限額138650萬元,其中一般債務限額96350萬元,專項債務限額42300萬元),圍繞建立“借、用、還”相統一的縣級政府性債務管理機制,進一步加強政府性債務管理,牢牢守住不發生區域性和系統性風險的底線,切實防范和化解財政金融風險。2019年全縣政府債務(即審計口徑中政府負有償還責任的債務)余額為116178.33萬元,其中一般債務78418.33萬元,專項債務37760萬元。主要構成為:清理甄別后2019年末存量政府性債務余額475.33萬元,地方政府債券115703萬元(其中,2019年新增債務27450萬元,再融資債券4469萬元)。2019年政府隱性債務總額為414769.69萬元,其中政府承諾償還的債務414769.69萬元。2019年化解縣級地方政府性債務84195萬元(政府隱性債務84195萬元)。

            (七)財政存量資金收繳和安排支出情況

            2019年財政存量資金收繳17392萬元(含上年收繳未安排60萬元),安排財政存量資金10824萬元,單位實際支出3344萬元,實際支出率達30.89%。2019財政存量資金未安排6568萬元。

          (八)2019年整合財政涉農資金調整情況

            我縣2019年年初計劃整合財政涉農資金32826.5 萬元,年終調整整合財政涉農資金42141.39萬元,年終補充調整整合財政涉農資金45328.39萬元。其中整合中央資金 25821.69萬元,省級資金19506.7萬元。整合的涉農資金主要用于:一是農村基礎設施建設投入33864.38萬元;二是農業生產發展項目投入10134.71萬元;三是其他支出1329.3萬元(雨露計劃項目1329.3萬元)。

           二、2019年財政主要工作

          2019年,財政部門認真落實人大預算決議,全面貫徹落實《預算法》,加強預算執行管理,提高資金使用效益,有效防范財政風險,不斷深化財政改革,圍繞“保工資、保運轉、保基本民生”核心目標,積極發揮職能作用,不斷加強收入征管,確保收支平衡。

         (一)凝心聚力,攻堅克難聚財力。一是加強稅收征管。圍繞全年收入目標,細化分解任務,強化與稅務部門的溝通協調,加強對重點行業、重點企業的征收監測工作,努力挖掘增收潛力,提高征管效率,確保組織收入壓力不松、力度不減,促進預期目標實現增長;二是強化重點項目稅收監管。及時跟進項目和出讓土地相關稅費入庫,加強收入分析,分解收入目標責任,狠抓目標考核,抓大不放小,收好零散稅源,確保應收盡收;三是合理擴大財政支出規模,保障重點支出需要。新增縣級政府債務限額27450萬元,支持易地扶貧搬遷、土地收儲,助力脫貧攻堅,盤活財政存量資金,按規定用于經濟社會發展亟需領域;四是積極向上爭取資金。精準把握重點,主動對接,積極協調,緩解財政困難。

           (二)優化結構,千方百計保民生。堅持以人民為中心的發展思路,加大民生資金投入,持續增強公共服務保障能力,提升人民群眾獲得感、幸福感。一是優先保障民生事業發展,大力壓縮一般性行政支出,騰出資金保障和改善民生。全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件,落實中小學校舍維修改造長效機制,鞏固義務教育“三免一補”城鄉全覆蓋成果,促進教育公平,確保義務教育基本均衡發展;支持完善社會保障制度和醫療衛生體系,提高醫療衛生和社會保障水平,提高城鄉低保和優撫對象補助水平;支持文化體育事業發展,持續加大公益性文化設施免費開放等活動,提升基層文化服務水平;加強農民補貼動態管理,積極發放各項涉農補貼,切實落實好黨的惠農政策;二是加大涉農資金整合力度,多渠道籌措資金為精準扶貧工作提供財力保障。嚴格按照中央、省政府涉農資金整合要求,實現“多個渠道引水,一個池子蓄水,一個籠頭放水”的扶貧投入格局,重點支持貧困人口“兩不愁三保障”及基礎設施、公共服務改善的資金投入,集中有限資源在產業扶貧、易地搬遷扶貧、就業扶貧、教育扶貧、社會保障扶貧、金融扶貧等方面打好扶貧攻堅戰;在扶貧項目資金管理上陸續起草了一系列管理辦法和規定,把扶貧資金的安排、撥付和監督檢查擺在一切日常工作的首位,積極助力全縣脫貧攻堅工作。

            (三)精益求精抓管理,科學理財提績效,持之以恒推改革。一是按照《預算法》相關規定,落實支出經濟分類科目改革,進一步深化部門預算改革,細化預算編制,提高預算編制透明度;二是深化國庫集中支付制度改革,以財政國庫動態監控系統為手段,以各級預算資金使用單位和代理財政業務的銀行為對象,以支出活動為基本要素,以系統自動受理與智能預警、人工核查相結合為管理模式,對預算執行中的動態趨勢進行分析,對各環節反映出的信息進行判斷、核實、處理,并及時糾正各種違規、不規范收支行為的監管工作。當年累計完成直接支付19238筆92858萬元,授權支付53327筆93269萬元,國庫單一賬戶體系建設基本完成;三是政府采購規模和范圍進一步擴大,采購行為更加規范;四是嚴格按照“財預〔2017〕50號、87號”關于進一步規范政府舉債融資行為和堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的精神要求,強化政府債務管理,建立債務風險預警機制,防范財政和融資風險,債務規模得到有效控制;五是梳理和規范財政內控制度,強化流程控制,依法依規運行,開展了財政資金內部安全檢查、鄉鎮財政資金檢查、扶貧專項資金檢查、會計質量檢查等,加大財政投資評審力度,保證了財政資金的使用效益和安全;六是規范預決算公開操作規程,在普洱景東新聞網、財政門戶網上集中公開政府、部門(非涉密單位)預決算、“三公”經費預決算和政府債務情況等信息;七是財政一體化平臺建設進一步完善,全面推行國庫電子化支付改革,財政綜合服務水平大幅提升;八是加快推進權責發生制政府財務報告制度改革,按照財政部、省財政廳、市財政局統一部署和有關規定,我縣在全面總結以前年度試編經驗的基礎上,進一步完善方案、優化措施,于9月底圓滿完成了全縣148家預算單位2018年度政府綜合財務報告編制工作;九是加強扶貧資金績效管理,完成扶貧資金動態監控系統平臺搭建及數據錄入。

        (四)強化財政資金統籌力度,不斷提高財政保障能力。面對財政收支矛盾突出的局面,全縣要加大聚財力度,著力解決經濟社會發展資金短缺問題;牢固樹立過緊日子的思想,優先保障工資性支出、養老金發放、基本民生支出、基本運轉支出等基本公共服務的必要支出,繼續嚴格控制“三公”經費及其他一般性支出;分類盤活、安排財政存量資金,最大限度地發揮好財政資金使用效益;全年圍繞實施透明預算、規范預算編制、優化支出結構、盤活存量資金、加強債務管理、加強庫款管理等工作重點,從完善制度、加強領導、分工落實、績效考核等環節入手,規范全縣財政管理,切實提高理財水平和財政運行績效。

           三、2020年財政預算收支草案

          近年以來,隨著各類剛性支出的不斷增加以及民生支出保障水平的不斷提升,“減稅降費”政策力度的持續加大,造成我縣財政收支平衡的矛盾異常突出,社會保障支付風險和政府債務風險形勢嚴峻。面對這些困難,我們要高度重視,本著統籌兼顧、積極穩妥、收支平衡的原則,各部門要進一步樹立過緊日子的思想,加大財政支出優化整合力度,保障重點領域支出,嚴控一般性支出,統籌盤活財政存量資金,進一步調整優化財政支出結構,提高財政資金使用效益。  

          2020年全縣財政工作指導思想是:全面貫徹黨的十九大會議精神和中央、省、市相關工作會議精神,全面落實《預算法》和深化預算管理制度改革決定要求,加大財政資金統籌力度,有效盤活存量資金,推進預算績效管理;嚴格控制一般性支出,提高年初預算到位率;強化政府債務管理,嚴控政府債務風險;落實養老保險制度改革;實行全口徑預算管理,加大預算公開力度,加快建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。根據上述指導思想,圍繞縣委、政府的決策部署和財政收支政策要求,擬定2020年財政收支預算和工作重點。

           (一)2020年縣級一般公共預算收支預期目標及平衡情況

            根據我縣2020年國民經濟和社會發展計劃,按照“保工資、保運轉、保基本民生、保穩定和促發展”的順序和基本原則,積極穩妥編制安排2020年一般公共預算收支,預期目標為:縣級一般公共預算收入增長2%以上,縣級一般公共預算支出增長2%以上。

             2020年縣級一般公共預算收入37188萬元,比2019年一般公共預算收入36447萬元增收741萬元,增長2 %。稅務部門征收預算收入31791萬元,其中,稅收預算收入30100萬元,增長3.28%,非稅預算收入1691萬元,下降7.85%。財政征收非稅預算收入5397萬元,下降1.3%。全年預算稅收收入30100萬元,占一般公共預算收入的80.94%,非稅預算收入7088萬元,占一般公共預算收入的19.06%。

           2020年縣級一般公共預算支出安排279999萬元(上級專款0萬元),比2019年財政支出274499萬元(上級專款43654萬元)增支5500萬元,增長2%。

            2020年一般公共預算上級補助收入250035萬元,比2019年上級補助收入225565萬元增加24470萬元,增長10.85%。具體情況是:2020年返還性收入1847萬元,與2019年1895萬元減少48萬元,下降2.53%;2020年一般性轉移支付收入179882萬元,比2019年183592萬元減少3710萬元,下降2.02%;2020年專項轉移支付收入68306萬元,比2019年40078萬元增加28228萬元,增長70.43%。

            根據縣級一般公共預算收入預期目標37188萬元,返還性收入1847萬元,一般性轉移支付收入179882萬元,專項轉移支付收入68306萬元,上年結余收入256萬元,調入資金500萬元(政府性基金預算調入500萬元),地方政府一般債務轉貸收入12800萬元,一般公共預算收入總來源300779萬元。年初縣級一般公共預算支出安排279999萬元,上解上級支出7980萬元,政府債券還本支出 12800 萬元,一般公共預算支出總運用300779萬元,一般公共預算收支平衡。受財力限制,仍有未列入一般公共預算支出缺口資金176953萬元無法納入財政預算。

             (二)2020年政府性基金預算收支及平衡情況

             2020年政府性基金預算收入,由于受國有土地出讓收入的不確定性因素影響,政府性基金預算收支難以準確足額預算;按照政府性基金預算以收定支,合理安排政府性基金預算收支的原則確定政府性基金預算收支規模。2020年政府性基金預算收入40380萬元,比2019年政府性基金預算收入12181萬元增收28199萬元,增長231.5%;2020年政府性基金預算支出44197萬元,比2019年政府性基金預算支出38463萬元增支5734萬元,增長14.91%。

            2020年政府性基金預算收支平衡情況是:政府性基金預算收入 40380萬元,上級補助收7317萬元,上年結余收入0萬元,地方政府專項債務轉貸收入3350萬元,政府性基金預算收入來源合計51047萬元;2020年政府性基金預算支出44197萬元,上解支出3000萬元,調出資金500萬元(調入一般公共預算),地方政府專項債務還本支出3350萬元,政府性基金預算支出總運用51047萬元,政府性基金預算收支平衡。

            (三)國有資本經營預算收支草案

            2020年全縣國有資本經營預算收入3000萬元,2019年全縣國有資本經營預算結余250萬元,2020年國有資本經營預算支出3250萬元,收支平衡。

          (四)2020年社會保險基金預算收支草案

             2020年全縣社會保險基金預算收入128880萬元,其中保險費收入47059萬元。2020年全縣社會保險基金預算支出129423萬元(社會保險待遇支出78870萬元),2020年全縣社會保險基金本年收支結余-543萬元,年末滾存結余5638萬元。

           (五)2020年度“三保”預算安排情況

          1.財政供養人員情況

            2020年部門預算財政供養人員9,672人,其中:全額供給6629人(行政(含參公)1388人,公安、司法293人,事業4948人(其中:教師3134人),差額供給245人,離休10人,退休2,788人。

           2.2020年一般公共預算及縣級“三保”預算安排情況

           2020年景東縣縣級“三保”需求預算數為162,563萬元,其構成:保工資114,336萬元;保運轉7,142萬元;保基本民生41,085萬元。

           按照《預算法》規定,在2020年預算年度開始后和縣人代會批準預算之前,為保障縣級正常運轉,縣財政已將上年度結轉的支出以及必須安排基本支出提前下達到各部門和各鄉鎮。

           四、2020年工作重點

           2020年堅持穩中求進的工作總基調,加強依法理財,認真落實中央、省、市、縣各項工作部署,充分發揮財政職能作用,切實增強財政保障能力,擬重點做好以下八個方面工作:

           (一)努力完成財政收入目標,提高財政收入質量水平。貫徹落實好減稅降費政策,激發活力、培育稅源,支持實體經濟發展,實現經濟增長預期目標。

           (二)深入推進供給側結構性改革,有效促進經濟增長質量提升。適度擴大支出規模,進一步支持實體經濟振興發展,加大對重點領域和薄弱環節的定向支持力度,推動傳統產業轉型升級;加大對中小企業幫扶力度,解決企業融資難的問題。

           (三)著力推進財稅體制改革,加快建立完善現代財政制度。加快財政體制改革,推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革;健全預算管理制度,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系;深化財政國庫管理制度、稅收制度和資源稅改革。

           (四)調整優化財政支出結構,增強民生兜底保障水平,有效保障重點領域支出。堅持“有保有壓、突出重點”的原則,優先保障工資性支出、養老金發放、基本民生支出、基本運轉支出等基本公共服務的必要支出;進一步調整和優化財政支出結構,嚴格控制和壓縮一般性支出,努力降低行政運行成本。

          (五)加強財政預算執行管理,著力抓統籌協調,著力提高預算執行績效,確保完成年度預算收支任務。硬化預算執行約束力,嚴格控制預算調整事項,年度預算在執行過程中,除應急支出及縣委、縣政府確定的重大事項外,原則上不再追加預算。

          (六)著力支持打贏三大攻堅戰,如期推動全面建成小康社會。繼續加大財政扶貧投入力度,確保實現脫貧攻堅目標任務;重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰,推動實現污染防治攻堅戰階段性目標;強化監督問責,從嚴整治舉債亂象,有效遏制隱性債務增量,防范化解地方政府隱性債務風險。

          (七)著力強化財政管理監督,切實提高財政資金使用效益。以財政信息化建設提升監管能力,建立健全財政資金分配使用全程留痕、責任可追溯的監管機制,不斷加強預算執行管理和監督,不斷提升財政管理效能和資金績效。

          (八)加強金融、國資監管工作。加快國資國企改革,形成以管資本為主的國有資產監管體制,初步建立打擊非法金融活動長效機制。

            在當前和今后的一段時期,我們將在縣委的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大以來治國理政的新思想、新觀點、新論斷為指導,把思想和行動統一到中央的重大戰略和決策部署上來,牢牢把握新常態,順勢而謀、乘勢而上、銳意進取、奮發有為、開拓創新,強化財源建設,優化支出結構,深化財政改革,為打贏脫貧攻堅戰和如期實現全面小康作出積極貢獻!


      縣十七屆人大五次會議秘書組                2020年5月

      監督索引號53082303000010111

      附件1:景東彝族自治縣第十七屆人民代表大會第五次會議關于景東彝族自治縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算的決議.docx

      附件2:2019年縣級財政預算執行和2020年預算縣級財政預算報告.doc

      附件3:2019年縣級財政預算執行和2020年預算縣級財政預算表.rar

      附件4:景東彝族自治縣2020年在方財政收支預算公開編制說明.docx

      附件5:景東彝族自治縣2020年政府預算公開表.xlsx


      附件6:2020年景東縣一般般公共預算財政撥款“三公經費”公開情.doc

      附件7:景東縣2020年“三公經費”預算財政撥款情況統計表.xlsx

      附件8:景東彝族自治縣2020年舉債說明.doc

      附件9:名詞解釋.docx


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